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焦作市计划生育协会 2017 年度部门决算

来源:焦作市卫生和计划生育委员会  时间:2018/9/27  |  阅读次数(107

 

 

 

 

焦作市计划生育协会

2017 年度部门决算

 

 

 

 

二〇一八年九月


目录

第一部分  焦作市计划生育协会概况概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说


八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

 

第四部  分名词解释

 


 

 

 

 

 

 

第一部分    焦作市计划生育协会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

    焦作市计划生育协会成立于1986年,属于中国计划生育协会的地方组织(中国计生协成立于1980年5月29日,河南省计生协成立于1982年3月25日)。目前,我市拥有各级计生协会组织2460个(其中市级计生协会1个、县级计生协会11个、乡级计生协会116个、村级计生协会1832个、居委计生协会105个、企业计生协会319个、流动人口计生协会59个),会员达33万余人。已经成为我市最大的(具有一定行政职能的、承担相应任务)群团组织之一。

    焦作市计划生育协会坚持计划生育是提高人民生活质量,促进社会进步,实现稳定低生育水平及可持续发展,以全心全意为人民服务为根本宗旨。

二、机构设置

    机关共有事业编制5个,内设计生协会办公室,其中:在职职工4人,离退休人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 




收入支出决算总表








公开01表

部门:河南省焦作市计划生育协会





金额单位:万元

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

55.31

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.21

六、其他收入

6

0.02

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

4.71


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

49.94


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

55.34

本年支出合计

50

54.86

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

4.11

年末结转和结余

52

4.59


26



53


总计

27

59.45

总计

54

59.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


收入决算表









公开02表

部门:河南省焦作市计划生育协会





金额单位:万元

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

55.34

55.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

205

教育支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.97

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

4.30

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

2100101

  行政运行

4.30

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

21007

计划生育事务

42.66

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

41.08

41.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:河南省焦作市计划生育协会



金额单位:万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

54.86

54.86

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

42.66

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

41.08

41.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表



部门:河南省焦作市计划生育协会





金额单位:万元



收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏      次


1

栏      次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

55.31

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

32

0.21

0.21

0.00




6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

4.71

4.71

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

49.94

49.94

0.00




10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

22

55.31

本年支出合计

49

54.86

54.86

0.00



年初财政拨款结转和结余

23

4.10

年末财政拨款结转和结余

50

4.55

4.55

0.00



  一般公共预算财政拨款

24

4.10


51






  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52







26



53






总计

27

59.41

总计

54

59.41

59.41

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:河南省焦作市计划生育协会



金额单位:万元

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

1

2

3

合      计

54.86

54.86

0.00

205

教育支出

0.21

0.21

0.00

20508

进修及培训

0.21

0.21

0.00

2050803

  培训支出

0.21

0.21

0.00

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.71

4.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.94

49.94

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

4.28

4.28

0.00

2100101

  行政运行

4.28

4.28

0.00

21007

计划生育事务

42.66

42.66

0.00

2100716

  计划生育机构

41.08

41.08

0.00

2100717

  计划生育服务

1.02

1.02

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.80

1.80

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.20

1.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:河南省焦作市计划生育协会




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

35.48

302

商品和服务支出

4.88

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

18.86

30201

  办公费

0.14

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

8.75

30202

  印刷费

0.17

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

3.21

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.66

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.50

30211

  差旅费

0.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.71

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

12.68

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.64

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

1.11

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3.06

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.04




人员经费合计

49.98

公用经费合计

4.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:河南省焦作市计划生育协会




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:河南省焦作市计划生育协会




金额单位:万元

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为59.45万元。与2016年相比,收、支总计各 增加17.08万元,增长40.31%。主要变动的主要原因:一是工资改革,导致人员经费增加;二是养老保险和职业年金制度改革,财政追加安排了单位清算资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计55.34万元,其中:财政拨款收入 55.31万元,占99.96%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.02万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计54.86万元,其中:基本支出54.86万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为59.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加17.06万元,增长40.28%。主要原因是:一是工资改革,导致人员经费增加;二是养老保险和职业年金制度改革,财政追加安排了单位清算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出54.86万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.61万 元,增长43.41%。变动的主要原因是:一是工资改革,导致人员经费增加;二是养老保险和职业年金制度改革,财政追加安排了单位清算资金。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出54.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.21万元,占0.38%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 4.71万元,占8.59%;医疗卫生和计划生育(类)支出 49.94万元,占91.02%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.93万元,支出决算为 54.86万元,完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数基本相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出54.86万元。与2016年相 比,增加16.61万元,增长43.41%。 变动的主要原因: 一是工资改革,导致人员经费增加;二是养老保险和职业年金制度改革,财政追加安排了单位清算资金。其中:人员经费49.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 4.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%。主要原因是:本单位没有三公经费支出,三公经费支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省焦作市计划生育协会因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

河南省焦作市计划生育协会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

本单位没有项目资金,所以不进行绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因:本单位没有政府性基金,本年政府性收入和支出均为0。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出4.88万元,较2016年度 增加0.16万元,增长3.41%。增加的主要原因是:人员支出经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省焦作市计划生育协会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。